일반적인 세후 문제 해결을위한 팁

  • 세후 문제 처리를위한 팁은 다음과 같습니다.
  • • 환불 상태 확인,
  • • 원천 징수 확인,
  • • 지불 옵션 검토,
  • • 반품을 수정해야하는지 여부를 결정합니다.

대부분의 사람들에게 연방 소득세 신고 및 납부 기한이 지났지 만 일부 납세자는 여전히 세금 관련 문제를 다루고있을 수 있습니다. 다음은 가장 일반적인 납세 후 문제를 처리하는 납세자를위한 몇 가지 팁입니다.

환불 상태 확인

납세자는 다음을 사용하여 환불을 확인할 수 있습니다. 내 환불은 어디에 있습니까? 수단. IRS.gov 및 IRS2Go 앱. 컴퓨터를 사용할 수없는 납세자는 800-829-1954. 이 도구를 사용하려면 납세자에게 사회 보장 번호, 세금 신고 상태 및 세금 환급액에 대한 정확한 금액이 필요합니다. 도구는 매일 한 번 업데이트되므로 더 자주 확인할 필요가 없습니다.

원천 징수 확인

모든 납세자는 다음을 사용하여 원천 징수를 확인하는 것이 좋습니다. 원천 징수 견적 IRS.gov. 이는 고용주가 급여에서 적절한 금액의 세금을 원천 징수하고 있는지 확인하는 데 도움이됩니다. 지금 이렇게하면 내년에 세금을 준비하고 신고 할 때 예상치 못한 미결제 금액과 벌금을 피할 수 있습니다.

납세자는 추정기의 결과를 사용하여 새로운 양식 W-4를 작성하고 고용주와 함께 소득세 원천 징수를 조정할 수 있습니다. 연금 소득을받는 납세자는 결과를 사용하여 양식 W-4P를 작성하고 지불 인에게 제출할 수 있습니다.

결제 옵션 검토

세금을 내야하는 납세자는 모든 지불을 검토 할 수 있습니다. 온라인 옵션는 교환 방문자를 대상으로 합니다. 여기에는 다음 사항들이 포함됩니다.

세금 신고서를 수정해야하는지 신중하게 고려하십시오.

세금 보고서를 제출 한 후 납세자는 오류를 발견하거나 입력하는 것을 잊을 수 있습니다. IRS는 납세자가 Interactive Tax Assistant를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 수정 된 보고서를 제출해야합니까? 오류를 수정해야하는지 또는 이미 제출 한 세금 보고서를 변경해야하는지 결정하는 데 도움이됩니다.

납세자가 고쳐야하는 일반적인 오류는 신고 상태, 소득, 공제 및 크레딧에 대한 오류입니다. 납세자는 일반적으로 수학 오류를 수정하거나 양식 또는 일정을 첨부하는 것을 잊은 경우 수정 된 보고서를 제출할 필요가 없습니다. 일반적으로 IRS는 수학 오류를 수정하고 납세자에게 우편으로 알립니다. 마찬가지로, 기관은 누락 된 양식이나 일정을 요청하는 편지를 보냅니다.

원래 반품에서 환불을 기대하는 사람은 원래 반품이 처리되기 전에 수정 된 반품을 제출해서는 안됩니다.

현재 IRS는 종이 세금 신고서 및 모든 세금 신고 관련 서신을 포함하여 우편 문서를 처리하는 데 더 오래 걸립니다. 잘못된 복구 리베이트 크레딧 금액 또는 21 년 소득을 사용하여 근로 소득 세액 공제 및 추가 자녀 세액 공제를 계산 한 보고서를 포함하여 검토가 필요한 일부 2020 년 세금 보고서에 대한 환급을 기관이 발행하는 데 2019 일 이상이 소요됩니다.

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필로 메나 멜리

Filomena는 국세청의 세금 지원, 파트너십 및 교육 부서의 관계 관리자입니다. 그녀의 책임에는 세법, 정책 및 절차의 변경 사항을 교육하고 전달하기 위해 은행 업계와 같은 비과세 회사, 조직 및 협회와의 홍보 파트너십 개발이 포함됩니다. 그녀는 콘텐츠를 제공하고 다양한 협회 및 온라인 미디어 소스에 기여했습니다.
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